為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)集團(tuán)及下屬各子公司財務(wù)管理工作,近日,集團(tuán)監(jiān)事會率監(jiān)事審計辦對集團(tuán)及所屬9家子公司開展了財務(wù)綜合檢查及工會經(jīng)費(fèi)收支專項(xiàng)檢查。
此次檢查主要圍繞國有資產(chǎn)保值增值情況、企業(yè)經(jīng)營情況、 財務(wù)收支、“三公”經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等方面進(jìn)行檢查。結(jié)合財務(wù)核算、財務(wù)管理、支付審批、會計檔案等有關(guān)方面的規(guī)范要求。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出了建議,并督促限時整改。
后期,監(jiān)事審計辦將按監(jiān)事會要求加大財務(wù)管理工作檢查力度,堅持尺度不變、節(jié)奏不松,全力促進(jìn)集團(tuán)財務(wù)管理工作的規(guī)范,保障國有資產(chǎn)安全完整。